
Consiliul de administrație al Enel S.p.A. ("Enel"), prezidat de Paolo Andrea Colombo, a aprobat rezultatele pentru 2013. „Sunt foarte mulțumit de rezultatele din 2013. Acestea confirmă eficacitatea strategiei Enel de diversificare geografică și tehnologică. Acțiunile manageriale îndreptate către eficiența costurilor și optimizarea investițiilor ne-au permis să ne atingem țintele financiare și să depășim ținta referitoare la reducerea datoriei financiare nete. Aceste rezultate au fost înregistrate în ciuda ciclului economic nefavorabil din Italia și Spania și măsurilor de reglementare foarte dezavantajoase adoptate de guvernul spaniol în 2012 și 2013. Grupul continuă să genereze fluxuri libere pozitive de numerar. În următorii cinci ani, ne vom continua strategia concentrându-ne pe reducerea datoriei și pe generarea de numerar. Vom continua, de asemenea, simplificarea structurii noastre corporative și reorganizarea grupului. Datorită efectului combinat al acestor acțiuni, ne așteptăm să îmbunătățim politica de dividend începând cu 2015", precizează Fulvio Conti (foto), directorul general executiv al grupului Enel.
Planul de afaceri 2014-2018 prezentat comunității financiare
EBITDA de circa 15,5 miliarde euro în 2014, circa 16,5 miliarde euro în 2016 și circa 18 miliarde euro în 2018;
Profit curent net al grupului de circa 3 miliarde euro în 2014, circa 3,7 miliarde euro în 2016 și circa 4,5 miliarde în 2018;
Datorie financiară netă de circa 37 miliarde euro în 2014, circa 39 miliarde în 2016 și circa 36 miliarde în 2018;
Continuarea generării pozitive de numerar, susținută de un plan de reducere drastică a cheltuielilor și optimizarea cheltuielilor de capital;
Finalizarea procesului de reducere a datoriilor, incluzând finalizarea unui program de vânzare a activelor în valoare de circa 4,4 miliarde de euro, ce va fi desfășurat până la finele lui 2014;
Accelerarea reorganizării grupului, inclusiv prin răscumpărarea de pachete minoritare;
Îmbunătățirea politicii de dividend începând cu 2015: plata a cel puțin 50% din profitul curent net al grupului versus 40% în prezent.
REZULTATE OPERAÈšIONALE
Vânzarea de electricitate și gaz
Electricitatea vândută de companiile grupului Enel către consumatorii finali în 2013 a totalizat 295,5 TWh, în scădere cu 21,3 TWh (-6,7%) versus 2012.
Scăderea se atribuie volumelor scăzute vândute pe piața italiană (-10,1 TWh) și în străinătate (-11,2 TWh), în special în urma operațiunilor din peninsula Iberică (-6,6 TWh) și Franța (-5,0 TWh). În Franța, scăderea se atribuie declinului capacității disponibile în urma retragerii grupului din proiectul Flamanville3 la finele lui 2012 și reducerii disponibilității furnizării din partea EDF.
Gazele naturale vândute consumatorilor finali s-au ridicat la 8,6 miliarde metri cubi (4,1 miliarde metri cubi în Italia și 4,5 miliarde metri cubi în peninsula Iberică) în 2013, în scădere ușoară de 0,1 miliarde metri cubi (-1,1%) versus 2012. Scăderea se atribuie în special vânzărilor de gaz din Italia, întrucât vânzările de gaz în străinătate, de către Endesa, au crescut puțin.
Generarea de electricitate
Electricitatea netă generată de grupul Enel în 2013 s-a ridicat la 286,1 TWh (-3,0% versus 294,8 TWh anul precedent), din care 72,9 TWh în Italia și 213,2 TWh în străinătate. Centralele grupului Enel din Italia au generat 72,9 TWh, în scădere cu 1,5 TWh versus 2012.
Generarea termoelectrică a scăzut cu 7,1 TWh, compensată parțial de creșterea substanțială pe segmentul hidro (+5,2 TWh) datorită condițiilor hidrologice mai favorabile în 2013 în comparație cu anul precedent.
Cererea de electricitate în Italia în 2013 s-a ridicat la 317,1 TWh, în scădere cu 3,4% versus 2012. Scăderea se atribuie generării termale nete mai scăzute (-24,8 TWh), compensate parțial de expansiunea energiei regenerabile (+14,4 TWh) și de scăderea importurilor nete de electricitate de 0,9 TWh.
Electricitatea netă generată de grup în afara Italiei s-a ridicat la 213,2 TWh, în scădere cu 7,2 TWh (-3,3%) versus 2012. Scăderea se atribuie diminuării generării în Rusia (-2,6 TWh) și generării Endesa (-8,1 TWh), în special în peninsula Iberică. Această scădere a fost compensată parțial de expansiunea producției centralelor din Divizia pentru Energii Regenerabile (+2,7 TWh).
Din toată energia generate de grup la nivel mondial, 53,2% reprezintă generare termoelectrică, 32,6% energie regenerabilă (hidro, vânt, geotermală, biomasă,m cogenerare și solară) și 14,2% energie nucleară.
Distribuția de electricitate
Electricitatea transportată de rețeaua grupului Enel în 2013 s-a ridicat la 404,0 TWh, din care 230,0 TWh în Italia și 174,0 TWh în restul țărilor în care grupul activează.
Volumul de electricitate distribuită în Italia a scăzut cu -8,5 TWh (-3,6%) versus 2012.
Electricitatea distribuită de sucursalele internaționale s-a ridicat la 174.0 TWh, o scădere de -1,7 TWh (-1,0%) versus 2012, în special din cauza volumelor scăzute distribuite de Endesa în peninsula Iberică.
REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU 2013
În 2013, veniturile au atins 80.535 milioane de euro, în scădere cu 4.414 milioane de euro (-5,2%) comparativ cu 2012. Diminuarea este atribuită cu precădere scăderii veniturilor din vânzarea de electricitate, care a fost în special atribuită cantităților mai mici vândute, parțial compensate de veniturile mai mari din transportul de electricitate și vânzarea de combustibil. Veniturile din 2013 includ recunoașterea câștigului de capital (echivalent cu 964 milioane de euro) din vânzarea companiei Arctic Russia (și, indirect, a participației deținute de Arctic Russia în SeverEnergia, companie care activează în domeniul extracției de gaze naturale în Rusia), în al patrulea trimestru al anului 2013.
EBITDA s-a ridicat la 17.011 milioane de euro în 2013, cu 1.202 milioane de euro (+7,6%) mai mult față de 2012. EBITDA pentru 2013 include câștigul de capital în urma vânzării Artic Russia menționate mai sus, în timp ce EBITDA pentru 2012 a reflectat o reiterare (echivalentul a 929 milioane de euro), efectuată doar în scopuri comparative, în conformitate cu adoptarea pentru prima oară a noii versiuni a standardului de contabilitate IAS 19. Reiterarea este asociată în principal cu recunoașterea cheltuielilor aferente planului de beneficii post-angajare, acordat anumitor angajați din Italia la finalul anului 2012. Prin excluderea acestor factori, scăderea EBITDA se datorează în mare parte reducerii așteptate a câștigurilor în Spania și generării convenționale în Italia, compensate doar parțial de performanțele superioare ale Diviziei de Vânzări din Italia, Diviziei pentru Energii Regenerabile și operațiunilor din America Latină (în cea din urmă, în ciuda schimbărilor nefavorabile ale ratelor de schimb ale monedelor locale în raport cu euro). Mai exact, ajustarea pentru depreciere recunoscută în 2013 se referă în totalitate la ajustarea valorii unei părți din fondul comercial recunoscut pentru unitatea generatoare de numerar "Enel OKG-5" ca urmare a reducerii în continuare a fluxurilor viitoare estimate de numerar, datorită semnalelor continue de încetinire a creșterii economice și scăderii rezultate în creșterea preconizată a prețurilor pe piața din Rusia. În acest sens, primele semnale de schimbare au fost observate în acest sector la începutul lui 2012, când a avut loc o deteriorare a profitabilității asociate cu această unitate generatoare de numerar. Drept urmare, a fost recunoscută o ajustare pentru depreciere de 112 milioane de euro în ceea ce privește fondul comercial al acesteia. Ajustarea pentru depreciere înregistrată în 2012 a inclus 2.392 milioane de euro referitoare la includerea unei părți a fondului comercial alocat unității generatoare de numerar Endesa-Iberia.
EBIT s-a ridicat la 9.944 milioane de euro în 2013, o creștere de 3.138 milioane de euro (+46,1%) comparativ cu 2012, ținând cont de scăderea de 1.936 milioane de euro a deprecierilor, amortizărilor și ajustărilor pentru depreciere, precum și de reiterarea menționată anterior rezultată în urma aplicării noilor standarde contabile IAS 19. Schimbarea în deprecieri, amortizări și ajustări pentru depreciere este atribuită diferenței în valoarea ajustării recunoscute în cele două perioade comparativ în fondul comercial alocat la anumite unități generatoare de numerar (însumând 744 milioane de euro în 2013 și 2.584 milioane de euro în 2012).
Profitul net al grupului s-a ridicat la 3.235 milioane de euro în 2012, comparativ cu 238 milioane de euro în 2012. Această creștere semnificativă se datorează câștigurilor din urma vânzării Arctic Rusia, efectelor includerii fondului comercial pe parcursul celor două perioade comparate, ajustării datorate aplicării noului IAS 19 (echivalentul a 627 milioane de euro fără efectele taxelor și cota atribuibilă participațiilor minoritare), precum și îmbunătățirii operațiunilor financiare.
Profitul curent net al grupului s-a ridicat la 3.119 milioane de euro în 2013, în creștere cu 291 milioane de euro (+10,3%) comparativ cu cele 2.828 milioane de euro raportate în 2012.
Capitalul net angajat, inclusiv activele nete deținute spre vânzare în valoare de 221 milioane de euro, s-a ridicat la 92.701 milioane de euro la 31 decembrie 2013 și a fost finanțat de capitalul acționarilor atribuibil acționarilor companiei-mamă și participațiilor minoritare de 52.839 milioane de euro și de datoria financiară netă de 39.862 milioane de euro.
Datoria financiară netă la 31 decembrie 2013 s-a ridicat la 39.862 milioane de euro, cu 3.086 milioane de euro mai puțin decât la 31 decembrie 2012 (-7,2%). Mai exact, fluxurile de numerar din operațiuni curente și extraordinare, inclusiv vânzarea unei serii de active ne-strategice finalizată în 2013, au fost compensate parțial de cheltuielile de capital din cursul anului și de plata dividendelor, dobânzilor și taxelor. La 31 decembrie 2013, raportul datorie/capital a fost de 0,75 (0,82 la finalul anului 2012), în timp ce raportul datorie/EBITDA a fost de 2,3 (2,7 la 31 decembrie 2012).
Cheltuielile de capital au fost de 5.959 milioane de euro în 2013 (din care 5.346 milioane de euro pentru proprietăți, centrale și echipamente), o scădere de 1.116 milioane de euro comparativ cu 2012, ca urmare a politicii de investiții selective a grupului.
La 31 decembrie 2013, grupul Enel înregistra un număr de 71.394 de angajați (73.702 la finalul lui 2012). Forța de muncă a scăzut cu 2.308 de angajați, fapt regăsit cu precădere în bilanțul net al noilor angajări și terminări de contracte (-2.335). La 31 decembrie 2013, personalul companiilor grupului cu sediul în afara Italiei reprezenta 52% din totalul forței de muncă.
Veniturile realizate în 2013 au totalizat 7.737 milioane de euro, în scădere cu 966 milioane de euro (-11,1%) comparativ cu 2012. Această evoluție reflectă scăderea veniturilor realizate în Slovacia, ca urmare a reducerii volumelor generate și vândute, precum și în Franța, cauzată de reducerea capacității disponibile. Acești factori au fost compensați parțial de creșterea veniturilor realizate în România și Rusia, în principal ca urmare a creșterii prețurilor medii de vânzare pentru energia electrică.
În 2013, EBITDA a totalizat 1.405 milioane de euro, în scădere cu 245 milioane de euro comparativ cu 2012. Acest declin se atribuie micșorării marjei de generare în Slovacia și Rusia, iar efectele acesteia au fost compensate parțial de majorarea marjei în România.
Venituri: 80.535 milioane euro (84.949 milioane euro în 2012,
-5,2%);
EBITDA: 17.011 milioane euro (15.809 milioane euro în 2012, +7,6%);
EBIT: 9.944 milioane euro (6.806 milioane euro în 2012, +46,1%), luând în considerare includerea unui fond comercial de 744 milioane euro (2.584 milioane euro în 2012);
Profitul net al grupului: 3.235 milioane euro (238 milioane euro în 2012), incluzând fondului comercial menționat anterior;
Profitul curent net al grupului: 3.119 milioane euro (2.828 milioane euro în 2012, +10,3%);
Datoria financiară netă: 39.862 milioane euro (42.948 milioane euro la 31 decembrie 2012, -7,2%);
Dividend propus pentru 2013: 0,13 euro per acțiune.
EBIT a fost de 85 milioane de euro în 2013, o scădere de 893 milioane de euro comparativ cu anul precedent, în urma deprecierii, amortizării și ajustărilor pentru depreciere care au totalizat 1.320 milioane de euro (672 milioane de euro în 2012). Această creștere a fost cauzată în principal de recunoașterea în 2013 a unei ajustări pentru depreciere de 744 milioane de euro în fondul comercial al unității generatoare de numerar "Enel OGK-5", pentru a reflecta scăderea fluxurilor viitoare estimate de numerar, ca urmare a prognozelor referitoare la viitoarele scăderi de prețuri în Rusia. O ajustare pentru depreciere de 112 milioane de euro a fost recunoscută în 2012 pentru unitatea generatoare de numerar "Enel OGK-5".





